Nota de Devolução de Compras

Caso haja algum problema com o recebimento dos produtos, é possível realizar a devolução ao fornecedor. Esse processo viabiliza a geração de um título a receber (crédito) para a empresa, que poderá ser compensado sobre os títulos do fornecedor e a baixa dos produtos em estoque.

As notas recebidas de fornecedores são gravadas com ícone . Para que seja possível gerar a devolução sobre a nota do fornecedor, você deve mudar o campo Status para Autorizado o Uso da Nfe. O campo Status somente será habilitado se chave de acesso estiver preenchida, uma vez que a Sefaz exige essa referência no XML.

Caso a nota tenha sido lançada manualmente, copie a chave apresentada no PDF do Danfe. Quando realizada a importação do XML, a chave é carregada do arquivo.

icone roteiroPara emitir uma nota de devolução ao fornecedor:

  1. Acesse Lançamentos > Compras > Compras.
  2. Edite a nota fiscal que está sendo devolvida e altere o conteúdo do campo Status NFe para Autorizado o Uso da Nfe.
    Note que esse campo somente será habilitado, se o campo Chave de Acesso estiver preenchido.
  3. Grave a nota.
  4. Observe que o ícone NFe passa a ser exibido em verde botao_nfe_sucesso.
    Isso permite que o processo para gerar a nota de devolução seja executado.
  5. Clique no botão botao_nfe_sucesso à frente da nota cuja mercadoria está sendo devolvida.
    Será exibida uma janela com funções sobre a nota.
  6. Clique no botão +Nota de Devolução.
    A janela de nota de Faturamento – Devolução de Compra será exibida, listando os itens que constaram na nota de saida.
  7. Faça os ajustes nos itens em relação ao CFOP,  quantidades, tributações
  8. Marque para exclusão os que não foram devolvidos.
  9. Na aba Recebimento, efetue a compensação com um título a pagar ou  lance o pagamento a prazo para posterior tratamento.
  10. Grave a nota.
    O ERPFlex retorna a tela de origem da nota de compra.
  11. Finalize a rotina de Compras.
  12. Acesse agora Lançamentos > Vendas > Faturamento.
  13. Observe que a nota de devolução para o fornecedor foi gravada.
  14. Clique no botão botao_nfepara transmitir a nota à SEFAZ ou gerar o arquivo TXT.